<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您的位置: 首页 >信息公开>财政信息>财政预决算>详细内容
        索引号: DW031-20180307-127121 所属主题: 财政预决算
        公开责任部门: 市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局 发文日期: 2018-02-02

        常德市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2018年部门预算编制说明

        发布时间:2018-02-02 15:47:21 来源:市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局 【字体:

        目  录

        一、部门职能职责

        二、部门机构设置

        三、部门收支情况说明

        1.收入预算

        2.支出预算 

        四、一般公共预算拨款收支情况

        1.基本支出

        2.项目支出

        五、“三公”经费预算情况

        六、政府性基金预算拨款收支情况

        七、其他重要事项的情况说明

        1.政府采购情况

        2.国有资产占有使用情况

        3.绩效目标设置情况

        八、名词解释


        一、部门职能职责

        我局为市委工作机构,由市委组织部直接管理,立足博大365_速发365app下载_外勤365系统“老有所养、老有所教、老有所乐、老有所为”。主要工作职能:

        ⑴贯彻中央、省、市关于博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的方针政策和法规。

        ⑵开展调查研究,为市委、市政府制订有关博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的政策规定提供情况和依据。

        ⑶负责对全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作指导、督查和协调。

        ⑷督促博大365_速发365app下载_外勤365系统政治待遇和生活待遇的落实,组织指导博大365_速发365app下载_外勤365系统开展活动,发挥作用。

        ⑸指导离退休干部的党组织建设,开展博大365_速发365app下载_外勤365系统思想政治工作,加强对博大365_速发365app下载_外勤365系统的学习教育。

        ⑹承担市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作领导小组办公室的日常工作。

        ⑺按照有关规定,做好来常博大365_速发365app下载_外勤365系统的来信来访等服务工作。

        ⑻承担关心下一代工作委员会的日常工作等。

        ⑼引导全市博大365_速发365app下载_外勤365系统为党和人民事业增添正能量活动。

        二、机构设置情况。

        内设5个职能科(室):办公室、生活待遇科、组织宣教科(老年教育科)、关工委办公室、综合调研科。辖属1个副处级全额拨款事业单位(参照公务员管理):市博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心(市老年大学)。至2017年12月止,市老干局共有编制36人,其中局机关14人,博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心21人,后勤服务编制1人;离退休人数16人。

        三、部门收支总体情况

        博大365_速发365app下载_外勤365系统

        按照综合预算的原则,市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括关工委、老年教育联席会、博大365_速发365app下载_外勤365系统协会和活动中心(老年大学)基本运行经费和专项经费;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

        市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2018年收支总预算1463.8万元。

        1.收入预算。2018年收入预算1463.8万元,其中,经费拨款1353.8万元,占92.48%;纳入预算管理的非税收入拨款110万元,占7.51%。 2018年收入预算较上年增加171.92万元,增长13.31%,主要是保障单位基本运行的经费经费拨款增加161.91万元,纳入预算管理的非税收入拨款增加10万元,主要原因是今年基本支出中工资福利有所增加,专项拨款中老年大学学习人数增加,还新增了项目支出拨款负责党建运行经费和健康“365”专项拨款。

        2.支出预算。2018年支出预算1463.8万元,其中,基本支出673.54万元,占46.01%;项目支出790.26万元,占53.99%。主要包括一般公共服务1325.1万元,社会保障和就业支出100.35万元,住房保障支出38.35万元。2018年支出预算较上年增加171.92万元,增长13.3%,主要是人员经费增加127.39万元,公用经费等主要原因是经费增加44.53万元。

        四、一般公共预算拨款收支情况

        2018年一般公共预算拨款收入1463.80万元,支出包括:一般公共服务1325.1万元,占90.52%;社会保障和就业支出100.35万元,占6.86%;住房保障支出38.35万元,占2.62%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加171.92万元,增长9.67%,主要是人员经费的增加124.92万元,专项公用经费增加47万元。

        具体安排情况如下:

        1.基本支出:市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2018年一般公共预算基本支出1463.80万元,其中:人员经费434.19万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工作人员经费;公用经费139万元,包括:公务费、物业管理费、工会经费、福利费、公车运行维护费、公务交通补贴、党建经费、老干经费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等;对个人和家庭的补助100.35万元,包括:本局离退休人员养老金、绩效、奖金、津补贴和代发部分困难企事业单位离休人员生活补助、绩效、奖金、津补贴等。

        2.项目支出:市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2018年一般公共预算项目支出790.26万元,其中事业运行经费790.26万元,主要用于离退休干部管理服务经费、群众社团活动与创建经费等方面。

        五、“三公”经费预算情况

        2018年市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局 “三公”经费预算70万元,其中:公务接待预算42万元,公务用车购置及运行预算28万元。2018年“三公”经费预算较上年预算减少6万元,减少7.89%,主要是通过进一步科学编制2018年预算以及认真落实财政政策,厉行节约,规范管理。

        六、政府性基金预算拨款收支情况

        市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        七、其他重要事项的情况说明

        1.政府采购情况。2018年市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局政府采购预算总额190.32万元,其中:政府采购货物预算145.32万元、政府采购工程预算45万元。

        2.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局共有公务车辆3台。

        4.绩效目标设置情况。2018年市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款543.26万元。

        八、名词解释

        1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

        4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

        附:2018年中共常德市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局部门预算公开表.xls


        分享到:
        【打印正文】